【48812】衡阳市第十五中学 2021年部分预算和“三公”经费预算阐明

  (一)贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》和有关法规方针

  2021年部分预算编报规模为衡阳市第十五中学。收入为财务拨款收入、非税收入和别的的收入;开销为校园运转的经费。

  (一)收入预算:2021年年头预管用2785.06万元,其间,一般公共预算拨款1327.79万元,财务专户办理的非税收入拨款44.24万元,别的的收入1413.03万元。

  (二)开销预算:2021年年头预管用2785.06万元,其间,一般公共服务开销1327.79万元。底子开销1085.06万元,项目开销1700.00万元。

  底子开销:2021年年头预管用为1085.06万元,是指为保证单位组织正常运作、完结日常工作任务而产生的各项开销,包含用于底子工资、补助补助等人员经费以及日常共用经费、事务性产品和服务开销。

  项目开销:2021年年头预管用为1700.00万元,占总预算61.04%,主要为校内基础设施设备修理、改造及新建费用。

  预算出入增减变化状况阐明:2021年度本单位年头预管用为2785.06万元,比上年添加238.51万元,底子原因是:

  1.工资福利开销806.68万元,同比削减107.99万元,原因是削减了公事员医疗补助、医疗铺底费用,此费用由财务进行统筹;

  2.项目开销1670.00万元,同比添加350.00万元,添加的项目为学生食堂改扩建300.00万元及逸夫楼修理改造50.00万元。

  (五)国有资产占有状况阐明:到2020年12月31日,本部分共有工作及事务用房18889.00平方米;车辆0辆。

  (六)预算绩效方针阐明:本部分全体开销和项目开销实施绩效方针办理,归入2021年部分全体开销绩效方针的金额为2785.06万元,其间,底子开销1085.06万元,项目开销1700.00万元。

  (七)“三公”等经费预算:2021年“三公”经费预管用1.00万元,与上年相等。

  1.一般公共预算:是对以税收为主体的财务收入,组织用于保证和改进民生、推进经济社会继续健康发展、保护国家安全、保持国家组织正常运作等方面的出入预算。一般公共预算收入即一般所指的“财务收入”,依照2015年1月1日起实施的新《中华人民共和国预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由当地收入、上划中心收入、上划省级收入三部分构成。

  2.底子开销:指为保证组织正常运作、完结日常工作任务而产生的人员开销和共用开销。

  3.“三公”经费:是指产品和服务开销中的因公出国(境)费用、公事用车置办及运转保护费和公事接待费。

  4.机关运转经费:机关运转经费指为保证行政单位(包含参照公事员法办理的事业单位)运转,用于购买货品和服务的各项资金。包含工作及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料费及一般设备置办费、办共用房水电费、公事用车运转保护费及别的的费用。

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